索引号: | WF7308000-2017-002 | 发布机构: | 外冈镇 |
发文日期: | 2017年01月03日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
2017年外冈镇总预算表
2017年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
税收收入 | 73,000.19 | 77,785.60 | 106.56 |
增值税 | 28,631 | 42,560 | 148.65 |
营业税 | 8,738 | ||
企业所得税 | 11,291 | 14,560.00 | 128.95 |
个人所得税 | 11,969 | 11,137.60 | 93.06 |
城市维护建设税 | 3,732 | 3,848.00 | 103.10 |
房产税 | |||
印花税 | 1,036 | 1,000.00 | 96.51 |
城镇土地使用税 | 1,350 | 1,480.00 | 109.64 |
土地增值税 | 6,248 | 3,200.00 | 51.21 |
车船税 | |||
耕地占用税 | 5 | ||
契税 | |||
非税收入 | 165 | ||
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
其他收入 | 165 | ||
收入合计 | 73,165.19 | 77,785.60 | 106.32 |
转移性收入 | 29,487.89 | 30,016.28 | 101.79 |
上级补助收入 | 29,487.89 | 30,016.28 | 101.79 |
返还性收入 | 3,417.33 | 3,741.90 | 109.50 |
一般性转移支付收入 | 22,386.01 | 22,644.80 | 101.16 |
专项转移支付收入 | 3,684.55 | 3,629.58 | 98.51 |
调入资金 | |||
调入预算稳定调节基金 | |||
地方政府一般债券转贷收入 | |||
收入总计 | 102,653.08 | 107,801.88 | 105.02 |
2017年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 5,787.17 | 6,718.04 | 116.09 |
人大事务 | 8.05 | 21.60 | 268.32 |
其他人大事务支出 | 8.05 | 21.60 | 268.32 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,096.54 | 3,309.34 | 106.87 |
行政运行 | 2,695.72 | 2,782.81 | 103.23 |
信访事务 | 5.00 | 34.00 | 680.00 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 388.50 | 468.03 | 120.47 |
统计信息事务 | 18.32 | 74.00 | 403.93 |
其他统计信息事务支出 | 18.32 | 74.00 | 403.93 |
财政事务 | 11.87 | 20.50 | 172.70 |
事业运行 | 1.65 | 5.00 | 303.03 |
其他财政事务支出 | 10.22 | 15.50 | 151.66 |
审计事务 | 132.04 | 31.20 | 23.63 |
其他审计事务支出 | 132.04 | 31.20 | 23.63 |
人力资源事务 | 245.42 | 451.00 | 183.77 |
其他人事事务支出 | 222.07 | 417.50 | 188.00 |
商贸事务 | 2,265.85 | 2,755.50 | 121.61 |
行政运行 | 14.00 | ||
其他商贸事务支出 | 2,265.85 | 2,741.50 | 120.99 |
群众团体事务 | 9.08 | 54.90 | 604.63 |
行政运行 | 0.79 | 11.60 | 1,468.35 |
其他群众团体事务支出 | 8.29 | 43.30 | 522.32 |
教育支出 | 1,099.41 | 888.28 | 80.80 |
成人教育 | 206.86 | 213.48 | 103.20 |
其他成人教育支出 | 206.86 | 213.48 | 103.20 |
教育费附加安排的支出 | 853.13 | 600.00 | 70.33 |
其他教育费附加安排的支出 | 853.13 | 600.00 | 70.33 |
其他教育支出 | 39.42 | 74.80 | 189.75 |
其他教育支出 | 39.42 | 74.80 | 189.75 |
科学技术支出 | 2,054.61 | 2,290.00 | 111.46 |
其他科学技术支出 | 2,054.61 | 2,290.00 | 111.46 |
其他科学技术支出 | 2,054.61 | 2,290.00 | 111.46 |
文化体育与传媒支出 | 781.48 | 619.12 | 79.22 |
文化 | 529.00 | 395.12 | 74.69 |
其他文化支出 | 529.00 | 395.12 | 74.69 |
体育 | 252.48 | 224.00 | 88.72 |
其他体育支出 | 252.48 | 224.00 | 88.72 |
社会保障和就业支出 | 13,840.25 | 14,663.24 | 105.95 |
人力资源和社会保障管理事务 | 303.64 | 406.56 | 133.90 |
行政运行 | 303.64 | 406.56 | 133.90 |
民政管理事务 | 225.33 | 245.36 | 108.89 |
行政运行 | 3.18 | ||
拥军优属 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
老龄事务 | 124.97 | 149.00 | 119.23 |
民间组织管理 | 42.84 | 18.86 | 44.02 |
其他民政管理事务支出 | 4.33 | 27.50 | 635.10 |
行政事业单位离退休 | 20.60 | 685.88 | 3,329.51 |
归口管理的行政单位离退休 | 17.99 | 18.00 | 100.06 |
事业单位离退休 | 2.61 | 3.41 | 130.65 |
就业补助 | 3,313.79 | 2,842.77 | 85.79 |
职业培训补贴 | 99.87 | 100.00 | 100.13 |
其他就业补助支出 | 3,213.92 | 2,742.77 | 85.34 |
抚恤 | 286.51 | 267.10 | 93.23 |
伤残抚恤 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
义务兵优待 | 123.17 | ||
其他优抚支出 | 53.34 | 127.10 | 238.28 |
社会福利 | 3,630.00 | 4,080.03 | 112.40 |
社会福利事业单位 | 3,630.00 | ||
残疾人事业 | 192.96 | 189.53 | 98.22 |
其他残疾人事业支出 | 192.96 | 189.53 | 98.22 |
最低生活保障 | 67.48 | 100.00 | 148.19 |
城市最低生活保障金支出 | 28.93 | 50.00 | 172.83 |
农村最低生活保障金支出 | 38.55 | 50.00 | 129.70 |
其他生活救助 | 75.35 | 83.00 | 110.15 |
其他农村生活救助 | 75.35 | 83.00 | 110.15 |
其他社会保障和就业支出 | 5,724.58 | 5,763.01 | 100.67 |
其他社会保障和就业支出 | 5,724.58 | 5,763.01 | 100.67 |
医疗卫生与计划生育支出 | 2,715.91 | 2,769.16 | 101.96 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 813.58 | 855.42 | 105.14 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 813.58 | 855.42 | 105.14 |
基层医疗卫生机构 | 558.72 | 770.34 | 137.88 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 558.72 | 770.34 | 137.88 |
公共卫生 | 4.65 | 5.00 | 107.53 |
基本公共卫生服务 | 4.65 | 5.00 | 107.53 |
医疗保障 | 478.56 | 276.75 | 57.83 |
行政单位医疗 | 118.24 | 191.23 | 161.73 |
事业单位医疗 | 47.37 | 85.52 | 180.54 |
新型农村合作医疗 | 312.94 | ||
计划生育事务 | 860.40 | 861.65 | 100.15 |
计划生育服务 | 860.40 | 861.65 | 100.15 |
城乡社区支出 | 20,394.46 | 21,966.04 | 107.71 |
城乡社区管理事务 | 8,388.33 | 10,375.90 | 123.69 |
城管执法 | 524.56 | 656.34 | 125.12 |
其他城乡社区管理事务支出 | 7,863.77 | 9,719.56 | 123.60 |
城乡社区公共设施 | 11,192.33 | 10,588.23 | 94.60 |
其他城乡社区公共设施支出 | 11,192.33 | 10,588.23 | 94.60 |
城乡社区环境卫生 | 813.80 | 981.64 | 120.62 |
城乡社区环境卫生 | 813.80 | 981.64 | 120.62 |
其他城乡社区支出 | 20.27 | #DIV/0! | |
其他城乡社区支出 | 20.27 | #DIV/0! | |
农林水支出 | 4,087.33 | 7,550.88 | 184.74 |
农业 | 445.27 | 2,515.77 | 565.00 |
事业运行 | 209.22 | ||
科技转化与推广服务 | 175.00 | ||
稳定农民收入补贴 | 12.29 | ||
农业结构调整补贴 | 46.00 | ||
农业生产支持补贴 | 1,854.66 | ||
其他农业支出 | 213.28 | 237.30 | 111.26 |
林业 | 501.00 | 931.00 | 185.83 |
林业技术推广 | 931.00 | ||
其他林业支出 | 501.00 | ||
水利 | 579.42 | 2,662.11 | 459.44 |
行政运行 | 137.55 | 176.29 | 128.16 |
水利工程建设 | 361.60 | 2,243.82 | 620.53 |
防汛 | 80.26 | 100.00 | 124.60 |
农田水利 | 142.00 | ||
农村综合改革 | 2,561.64 | 1,442.00 | 56.29 |
其他农村综合改革支出 | 647.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 18,673.20 | 21,000.00 | 112.46 |
支持中小企业发展和管理支出 | 18,673.20 | 21,000.00 | 112.46 |
中小企业发展专项 | 18,673.20 | 21,000.00 | 112.46 |
住房保障支出 | 537.85 | 506.00 | 94.08 |
住房改革支出 | 537.85 | 506.00 | 94.08 |
住房公积金 | 226.82 | 259.00 | 114.19 |
购房补贴 | 311.03 | 247.00 | 79.41 |
预备费 | 1,000.00 | ||
其他支出 | 225.02 | 226.96 | 100.86 |
其他支出 | 225.02 | 226.96 | 100.86 |
其他支出 | 225.02 | 226.96 | 100.86 |
支出合计 | 70,196.69 | 80,197.72 | 114.25 |
转移性支出 | 32,456.39 | 27,604.16 | 85.05 |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般转移性支付支出 | |||
专项转移性支付支出 | |||
上解上级支出 | 20,744.71 | 27,204.16 | 131.14 |
安排预算稳定调节基金 | 11,711.68 | 400.00 | 3.42 |
调出资金 | |||
地方政府一般债券还本 | |||
支出总计 | 102,653.08 | 107,801.88 | 105.02 |
2017年上海市嘉定区外冈镇“三公”经费预算汇总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
因公出国 (境)费 | 15.00 |
公务用车购置 及运行费 | 31.50 |
其中:公务用车购置费 | |
公务用车运行费 | 31.50 |
公务接待费 | 83.40 |
合 计 | 129.90 |
2017年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 |
工资福利支出 | 3,932.28 | 4,653.80 |
其中:基本工资 | 685.52 | 757.50 |
津贴补贴 | 1,145.59 | 1,442.83 |
奖金 | 1,073.60 | 1,315.71 |
社会保障缴费 | 1,025.97 | 1,051.74 |
绩效工资 | 74.02 | |
其他工资福利支出 | 1.60 | 12.00 |
商品和服务支出 | 673.79 | 1,125.51 |
其中:办公费 | 70.21 | 130.70 |
印刷费 | ||
水费 | 3.55 | 3.85 |
电费 | 2.50 | 3.00 |
邮电费 | 13.47 | 14.86 |
取暖费 | ||
物业管理费 | 1.00 | |
差旅费 | 10.80 | 38.40 |
因公出国(境)费用 | 4.25 | 15.00 |
维修(护)费 | 10.35 | 9.00 |
租赁费 | 1.44 | 1.44 |
会议费 | 36.90 | 40.90 |
培训费 | 57.29 | 57.91 |
公务接待费 | 14.45 | 81.40 |
专用材料费 | 0.50 | 0.50 |
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 83.98 | 78.79 |
福利费 | 1.68 | 2.52 |
公务用车运行维护费 | 20.44 | 30.00 |
其他交通费用 | 174.01 | 178.53 |
其他商品和服务支出 | 166.97 | 438.71 |
对个人和家庭的补助 | 573.90 | 527.41 |
其中:离休费 | 20.89 | 21.41 |
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
住房公积金 | 232.46 | 259.00 |
购房补贴 | 318.45 | 247.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 | |
对企事业单位的补贴 | ||
其中:事业单位补贴 | ||
其他对企事业单位的补贴支出 | ||
其他资本性支出 | ||
其中:办公设备购置 | ||
基本支出合计 | 5,179.97 | 6,306.72 |