索引号: | 发布机构: | 外冈镇 | |
发文日期: | 2017年08月10日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区外冈镇财政所概况
一、主要职能
贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本镇实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策;在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能;负责编制财政年度预算和做好年度决算;积极组织财政收入;严格控制财政支出,合理分配财力,正确使用财政资金,加强对财政各项支出的管理和监督;提高资金使用效益,管理和指导全镇会计工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区外冈镇财政所部门决算包括:上海市嘉定区外冈镇财政所本级决算。
根据上述职责,上海市嘉定区外冈镇财政所无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 34,380.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,300.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 931.00 | |
六、其他收入 | 30,208.24 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 3,899.63 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 43,472.35 | ||
十二、农林水支出 | 3,155.22 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 11,570.70 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 260.02 | ||
本年收入合计 | 64,588.92 | 本年支出合计 | 64,588.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 64,588.92 | 总计 | 64,588.92 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 64,588.92 | 34,380.68 | 30,208.24 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | ||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,899.63 | 3,753.17 | 146.46 | |||||||
208 | 08 | 抚恤 | 123.17 | 123.17 | |||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 123.17 | 123.17 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 3,772.15 | 3,630.00 | 142.15 | ||||||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 3,772.15 | 3,630.00 | 142.15 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | |||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 43,472.35 | 14,104.13 | 29,368.22 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,911.80 | 2,911.80 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,911.80 | 2,911.80 | ||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 11,192.33 | 11,192.33 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,192.33 | 11,192.33 | ||||||
212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 15,712.69 | 15,712.69 | |||||||
212 | 12 | 03 | 土地整理支出 | 15,712.69 | 15,712.69 | ||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13,655.53 | 13,655.53 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13,655.53 | 13,655.53 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,155.22 | 2,561.64 | 593.58 | |||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,581.64 | 2,561.64 | 20.00 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,561.64 | 2,561.64 | ||||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 573.58 | 573.58 | |||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 573.58 | 573.58 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,1570.70 | 1,1570.70 | ||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,1570.70 | 1,1570.70 | |||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 1,1570.70 | 1,1570.70 | ||||||
228 | 其他支出 | 260.02 | 160.04 | 99.98 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 260.02 | 160.04 | 99.98 | ||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 260.02 | 160.04 | 99.98 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 64,588.92 | 64,588.92 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | ||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,899.63 | 3,899.63 | |||||||
208 | 08 | 抚恤 | 123.17 | 123.17 | ||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 123.17 | 123.17 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 3,772.15 | 3,772.15 | ||||||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 3,772.15 | 3,772.15 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 43,472.35 | 43,472.35 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,911.80 | 2,911.80 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,911.80 | 2,911.80 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 11,192.33 | 11,192.33 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,192.33 | 11,192.33 | |||||
212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 15,712.69 | 15,712.69 | ||||||
212 | 12 | 03 | 土地整理支出 | 15,712.69 | 15,712.69 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13,655.53 | 13,655.53 | ||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 13,655.53 | 13,655.53 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,155.22 | 3,155.22 | |||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,581.64 | 2,581.64 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,561.64 | 2,561.64 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 573.58 | 573.58 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 573.58 | 573.58 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 11,570.70 | 11,570.70 | |||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,570.70 | 11,570.70 | ||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 11,570.70 | 11,570.70 | |||||
228 | 其他支出 | 260.02 | 260.02 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 260.02 | 260.02 | ||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 260.02 | 260.02 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 34,380.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 3,753.17 | 3,753.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 14,104.13 | 14,104.13 | |||
十二、农林水支出 | 2,561.64 | 2,561.64 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 11,570.70 | 11,570.70 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 160.04 | 160.04 | |||
本年收入合计 | 34,380.68 | 本年支出合计 | 34,380.68 | 34,380.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 34,380.68 | 总计 | 34,380.68 | 34,380.68 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||
201 | 13 | 商贸事务 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
206 | 科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 931.00 | 931.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,753.17 | 3,753.17 | |||
208 | 08 | 抚恤 | 123.17 | 123.17 | ||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 123.17 | 123.17 | |
208 | 10 | 社会福利 | 3,630.00 | 3,630.00 | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 3,630.00 | 3,630.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 14,104.13 | 14,104.13 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,911.80 | 2,911.80 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,911.80 | 2,911.80 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 11,192.33 | 11,192.33 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,192.33 | 11,192.33 | |
213 | 农林水支出 | 2,561.64 | 2,561.64 | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,561.64 | 2,561.64 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,561.64 | 2,561.64 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 11,570.70 | 11,570.70 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,570.70 | 11,570.70 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 11,570.70 | 11,570.70 | |
228 | 其他支出 | 160.04 | 160.04 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 160.04 | 160.04 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 160.04 | 160.04 | |
合计 | 34,308.68 | 34,308.68 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 |
注:上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算表,故本表无数据。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
注:上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度收入总计为64,588.92万元、支出总计为64,588.92万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少43,028.48万元。主要原因:2015年的项目在2016减少了,原上解项目预算现调整为财力结算,项目的预算单位进行了调整。
二、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度收入合计64,588.92万元,其中:财政拨款收入34,380.68万元,占53.23%;其他收入30,208.24万元,占46.77%。
三、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度支出合计64,588.92万元,其中:项目支出64,588.92万元,占100%。
四、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度财政拨款收支总决算34,380.68万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少16,096.13万元,减少31.89%。主要原因:原上解项目预算现调整为财力结算,项目的预算单位进行了调整。
五、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出34,380.68万元,占本年支出合计的53.23%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少16,096.13万元,减少31.89%。主要原因:原上解项目预算现调整为财力结算,项目的预算单位进行了调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出34,380.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,300.00万元,占3.78%;科学技术支出931.00万元,占2.71%;社会保障和就业支出3,753.17万元,占10.92%;城乡社区支出14,104.13万元,占41.02%;农林水支出2,561.64万元,占7.45%;资源勘探信息等支出11,570.70万元,占33.65%;其他支出160.04万元,占0.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,823.24万元,支出决算为34,380.68万元,完成年初预算的73.43%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算和预算执行两方面因素引起。其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1,300.00万元。主要用于:各经济中心人员经费、办公经费、招商引资、优化经济环境等方面支出。年初预算为2,461.00万元,支出决算为1,300.00万元,完成年初预算的52.85%。决算数小于预算数的主要原因:项目的预算单位进行了调整,减少了项目的预算。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)931.00万元。主要用于:企业科技方面扶持的支出。年初预算为2000.00万元,支出决算为931.00万元,完成年初预算的46.55%。决算数小于预算数的主要原因:项目的预算单位进行了调整,减少了项目的预算。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)123.17万元。主要用于:上解区义务兵优待支出。年初预算为130.00万元,支出决算为123.17万元,完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因:未完成年初预算的执行。
4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)3,630.00万元。主要用于:敬老院迁建等实事工程项目支出。年初预算为3,400.00万元,支出决算为3,630.00万元,完成年初预算的1.07%。决算数大于预算数的主要原因:调增了项目的预算。
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2,911.80万元。主要用于:城建公司园区开发成本、邻里中心工程款等支出。年初预算为1,300.00万元,支出决算为2,911.80万元,完成年初预算的2.24%。决算数大于预算数的主要原因:调整了项目预算。
6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)11,192.33万元。主要用于:园区建设、水产村改造经费等实事工程项目支出。年初预算为11,430.00万元,支出决算为11,192.33万元,完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因:调整了项目预算。
7、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2,561.64万元。主要用于:水稻、蔬菜种植补贴及经济薄弱村配套资金等支出。年初预算为2,542.24万元,支出决算为2,561.64万元,完成年初预算的1.01%。决算数大于预算数的主要原因:调整了项目预算。
8、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)11,570.70万元。主要用于:企业扶持支出。年初预算为20,000.00万元,支出决算为11,570.70万元,完成年初预算的57.85%。决算数小于预算数的主要原因:项目的预算单位进行了调整,减少了项目的预算。
9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)160.04万元。主要用于:银行管理费、手续费等支出。年初预算为160.00万元,支出决算为160.04万元,完成年初预算的100.00%。
六、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。
八、关于上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无政府采购预算财政拨款支出。
(三)国有资产占用情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区外冈镇财政所2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、资源勘探信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,该类包括“资源勘探开发”、“制造业”、“建筑业”、“工业和信息产业监管”、“安全生产监管”、“国有资产监管”、“支持中小企业发展和管理支出”、“其他资源勘探信息等支出”8个款级科目,本部门资源勘探信息等支出主要是指用于支持中小企业发展的企业扶持资金支出。